工程审计的岗位职责主要包括以下几个方面:

项目流程评审

对集团公司及各下属项目公司的定标、直接委托、认质认价、合同签订、设计变更、签证、付款、工程抵房款等流程进行合法性、合规性、合理性评审,并在不参与业务的情况下履行监督及备案职责。

财务资金审计

对集团及各下属项目公司进行财务资金收支审计和财务类专项审计。

投资项目跟踪审计

对集团公司直接投资的项目及下属产业/企业投资性项目进行跟踪和审计。

外部审计单位管理

第三方外部审计单位的抽选、委托及对外部审计单位的经济性、配合性、时效性、公平公正性、审计结果等进行评审和评估。

非财务类专项审计

协助开展工程质量审计、合同审计、流程审计等非财务类专项审计工作。

工程审计实施

协助开展各项工程审计,包括研发设计、规划、成本、招采、进度、签证、设计变更、质量、结算等,并出具相应的审计报告。

人员审计

协助对集团及各项目公司相关人员进行离任(职)审计、任中审计、突击审计、绩效责任审计。

其他任务

及时完成领导交办的其它工作任务,并配合有关部门的相关工作。

法律法规掌握

熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础。

施工图纸与技术交底

负责施工图纸的会审和技术交底,依据其记录进行预算调整。

工程项目立项与验收

协助做好工程项目的立项申报、招投标、开工前的报批及竣工后的验收工作。

竣工决算与资料归档

工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算工作,并完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。

采购与材料分析

参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为决策提供科学依据。

施工合同与决算复核

全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础。

内部审计项目具体实施

负责内部审计项目的具体实施,包括预算和决算的审核,并参与工程项目的竣工决算审计。

审计方案与报告

起草内部审计项目的实施方案和审计报告,并进行内部审计资料的立卷、收集及整理归档。

审计制度与流程完善

拟定并完善内部审计制度和流程,建立和完善集团内部控制评价体系。

内控体系与风险防控

根据审计年度工作计划,组织进行年度审计,负责公司内控体系的建设,推动公司内控机制的完善和风险防控水平的提升。

成本与费用审计

组织对各类成本、费用、采购项目、重要岗位离任等进行专项审计。

审计团队建设

负责审计团队的组建及人才培养,与财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作。

其他审计相关工作

根据公司运营的需要,协助制定和完善工程建设类的制度和流程,对公司工程建设类的内控制度进行监督执行,审计评估等。

这些职责涵盖了工程审计的各个方面,从项目流程的合法性评审到财务资金的收支审计,再到工程项目的跟踪和审计,确保工程项目的合规性、可行性和高质量完成。

以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!

为你推荐